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名称 关于印发《企业内部控制审计指引实施意见》的通知
颁布单位 175 发文文号
法规类型 内控制度 所属行业 112
有效与否 全国 发布日期 2011-10-11

关于印发《企业内部控制审计指引实施意见》的通知

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发布日期:2011-10-11 信息来源: 访问量:? 字体 :[ 大 ][ 中 ][ 小 ]

各省、自治区、直辖市注册会计师协会:

为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,现予印发,自201211日起施行。执行中有何问题,请及时反馈我会。

附件:企业内部控制审计指引实施意见

中国注册会计师协会

二○一一年十月十一日

附件下载:企业内部控制审计指引实施意见

主办单位:北京京人教育科技有限公司
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